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【簡體曬書區】 單本79折,5本7折,活動好評延長至5/31,趕緊把握這一波!

三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,6/10頁
內部控制(簡體書)
滿額折

101.內部控制(簡體書)

作者:邵瑞慶  出版社:立信會計出版社  出版日:2013/11/01 裝訂:平裝
定價:252 元, 優惠價:87 219
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企業內部審計的47個技巧(簡體書)
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102.企業內部審計的47個技巧(簡體書)

作者:王雯雯  出版社:人民郵電出版社  出版日:2013/10/29 裝訂:平裝
審計無小事,內部審計是組織管理的重要組成部分,是企業防範舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。《企業內部審計的47個技巧》將告訴你怎樣幫助中小企業建立一套切實可行的審計系統,探尋出一套適合中小企業的審計方法和制度。沒有規矩不成方圓,沒有監督就不成體系。本書提供了切實可行的方法,包括如何建立審計規範、確立審計標準等,書中的制度及案例都是經過企業內部審計工作實踐檢驗的,可操作性強,是
定價:210 元, 優惠價:87 183
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《企業內部控制基本規範》合規實務指南(第2版)(簡體書)
滿額折

103.《企業內部控制基本規範》合規實務指南(第2版)(簡體書)

作者:梁晟耀  出版社:電子工業出版社  出版日:2013/07/22 裝訂:平裝
本次修訂根據最新出臺的相關政策,更新了大量的案例和數據,旨在幫助中國企業管理層建立健全企業內部控制體系,提高企業的風險管理水平,同時最大程度地減少合規成本。
定價:336 元, 優惠價:87 292
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50家國有企業內部審計發展報告與案例(簡體書)
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104.50家國有企業內部審計發展報告與案例(簡體書)

作者:中國內部審計協會 編著  出版社:企業管理出版社  出版日:2013/06/01 裝訂:平裝
《50家國有企業內部審計發展報告與案例》立足我國經濟持續健康發展的時代背景,分析、研究和介紹了我國國有企業內部審計的法律環境、發展趨勢、經驗做法、存在問題及發展建議,并通過50家國有企業內部審計的典型經驗,全景展示了國有企業內部審計發展的總體水平。《50家國有企業內部審計發展報告與案例》為國有資產監督管理部門、審計機關、其他有關部門和企業管理者推動內部審計發展提供了決策參考;為各行業內部審計機構和
定價:348 元, 優惠價:87 303
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南(第四版)(簡體書)

105.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南(第四版)(簡體書)

作者:中國時代經濟出版社  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2013/05/01 裝訂:平裝
《國際注冊內部審計師CIA考試應試指南》內容簡介:專業認證成為組織管理者衡量專業人員能力素質的標準之一。國際注冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證,擁有CIA資格可以作為內部審計專家的標志。自從中國內部審計協會于1998年11月首次引進中國并在廣州成功舉辦第一次CIA考試以來,受到來自內部審計和其他相關行業的青睞,參考人數逐年增加。需要
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風險審計績效評價:基於企業內控本質的研究(簡體書)
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106.風險審計績效評價:基於企業內控本質的研究(簡體書)

作者:趙俊湦  出版社:中國社會科學出版社  出版日:2013/05/01 裝訂:平裝
《風險審計績效評價:基於企業內控本質的研究》著就是將風險審計與企業內控本質相結合,旨在解決審計風險結構的優化規律與當前審計服務約束條件下的研究問題。特別是在研究中基於“客戶滿意度”的審計績效模糊綜合評價體系的提出與模型的建立,為審計績效評價與優化審計發展提供了翔實依據。
定價:240 元, 優惠價:87 209
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公司內部審計(第2版)(簡體書)
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107.公司內部審計(第2版)(簡體書)

作者:葉陳云  出版社:機械工業出版社  出版日:2013/04/01 裝訂:平裝
《公司內部審計(第2版)》從基本理論簡介、行為規範描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施闡釋等方面比較全面地闡述了公司內部審計機制形成和完善的原理與方法,並且運用系統化、規範化的方法對內部審計與公司風險管理、內部控制之間的關聯關係進行了說明。 《公司內部審計(第2版)》重點介紹了最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,並提供了大量內部審計實踐的成功與失敗的案例,對內部審計實踐發展
定價:294 元, 優惠價:87 256
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跟網校學內部審計(簡體書)
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108.跟網校學內部審計(簡體書)

作者:中華會計網校  出版社:人民出版社  出版日:2013/02/01 裝訂:平裝
會計繼續教育夢想成真系列叢書
定價:210 元, 優惠價:87 183
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內部控制審計:信號傳遞、價值相關性與監督效應(簡體書)
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109.內部控制審計:信號傳遞、價值相關性與監督效應(簡體書)

作者:吳益兵  出版社:東北財經大學出版社  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
《“十二五”遼寧省重點圖書出版規劃項目.三友會計論叢第13輯:內部控制審計:信號傳遞價值相關性與監督效應》首先對內部控制審計相關概念進行了界定和辨析,從資本市場監管發展的角度對內部控制監管的邏輯進行分析,並闡述美國和我國內部控制監管的發展進程,進而對企業內部控制審計相關研究成果進行綜述,為《“十二五”遼寧省重點圖書出版規劃項目.三友會計論叢第13輯:內部控制審計:信號傳遞價值相關性與監督效應》的理
定價:156 元, 優惠價:87 136
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基於風險管理的內部控制審計流程.審計實務.審計模板(簡體書)
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110.基於風險管理的內部控制審計流程.審計實務.審計模板(簡體書)

作者:李三喜  出版社:中國市場出版社  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
《基於風險管理的內部控制審計流程.審計實務.審計模板》突出了對基於風險管理內部控制審計實務的闡述。首先,系統闡述了基於風險管理內部控制審計流程。其次,簡要闡述了內部控制整體框架審計實務及其模板。最後,重點闡述了企事業單位各業務環節業務層面具體內部控制審計實務及其模板。
定價:348 元, 優惠價:87 303
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規範內部審計的28個技巧:金多多財會日記(簡體書)
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111.規範內部審計的28個技巧:金多多財會日記(簡體書)

作者:李玉周  出版社:西南財經大學出版社  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
多多接受新挑戰內審外審有區別、天氣放晴心情好內審目標多角度、上網學習新知識內審工作範圍廣、同事見面敘個舊內審機構助管理、多多繼續寫制度內控冃標複合型、頂頭上司問進度內部控制五要素、多多首次進車間內部審計的七步驟、挑燈夜戰忙工作內審證據廣泛獲取、上班氣氛好和諧內審計劃先行一步等。
定價:168 元, 優惠價:87 146
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內部審計:公司免疫系統,提升企業價值(簡體書)

112.內部審計:公司免疫系統,提升企業價值(簡體書)

作者:德勤企業風險管理服務部 編著  出版社:上海交通大學出版社  出版日:2013/01/01 裝訂:平裝
《內部審計:公司免疫系統,提升企業價值》是德勤企業風險叢書的第五輯,主要涉及內部審計方面的最前沿話題。內容有建立風險導向的、與世界一流的能源企業相適應的內部審計體系;內部審計的轉型及發展;善用工具,強化戰略分析,提升稽核效能;內部審計為企業創造價值——防治于行醫問診間;如何做好銀行業IT審計;內部審計的定位——獨立與增值的均衡;內部審計信息化體系簡介;反賄賂和腐敗;風險導向稽核體制的建立;自動化演
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內部審計理論前沿(簡體書)
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113.內部審計理論前沿(簡體書)

作者:章之旺  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2012/12/01 裝訂:平裝
定價:234 元, 優惠價:87 204
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內部控制 (簡體書)
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114.內部控制 (簡體書)

作者:謝盛紋  出版社:東北財經大學出版社  出版日:2012/11/01 裝訂:平裝
近年來發佈的內部控制基本規範和配套指引,標誌著適應我國企業實際情況、融合國際先進經驗的中國企業內部控制規範體系的形成。這套內部控制規範體系要求自2011年1月1日起首先在我國境內外同時上市的公司施行,自2012年1月1日起擴大到在滬深兩市主板上市的公司施行。基於這樣一個背景,編寫了本教材。本教材包括總論、整體層面的內部控制、業務層面的內部控制和內部控制的構建與評價四個部分。
定價:156 元, 優惠價:87 136
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內部控制學(第二版)(簡體書)
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115.內部控制學(第二版)(簡體書)

作者:李鳳鳴  出版社:北京大學出版社  出版日:2012/09/07 裝訂:平裝
《21世紀經濟與管理精編教材.會計學系列:內部控制學(第2版)》是作者依據COSO研究的最新成果、薩班斯法案的內容和我國《企業內部控制基本規範》及其配套指引對第一版進行修訂而成。《21世紀經濟與管理精編教材.會計學系列:內部控制學(第2版)》分為內部控制架構、內部控制設計和內部控制評價三篇共十一章內容。考慮到國內對內部控制認識的提高及其實施操作的需要,作者在本版教材中增加了本土化和實務性的內容,以
定價:324 元, 優惠價:87 282
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企業內部審計實務(簡體書)
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116.企業內部審計實務(簡體書)

作者:劉文梅  出版社:電子工業出版社  出版日:2012/08/01 裝訂:平裝
《企業內部審計實務》打破傳統的教材體系模式,設立三個模塊,側重審計的實務、更好的掌握審計的方法與技巧。 全書共分3個模塊15個項目,主要講述了審計基礎知識、審計的程序與方法,各崗位崗位審計實務(包括財務會計、存貨核算、固定資產、資金管理等崗位),以及經濟責任審計、經濟效益審計等綜合能力拓展部分。 本書適合作為高職高專財務管理專業的專業教材,也可供相關崗位從業人員參考使用。.
定價:221 元, 優惠價:87 192
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內部經濟責任審計(簡體書)
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117.內部經濟責任審計(簡體書)

作者:鮑國明  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2012/07/19 裝訂:平裝
《內部審計職業教育系列叢書:內部經濟責任審計》根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》,將理論與實務相結合,對我國內部經濟責任審計進行了全面、系統的介紹全書共分七章,其中第一章至第四章側重於對內部經濟責任審計基本理論和方法的闡述;第五章至第七章從不同審計對象出發,對內部經濟責任審計實務和具體操作進行闡述《內部審計職業教育系列叢書:內部經濟責任審計
定價:348 元, 優惠價:87 303
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計為組織增加價值:量化標準的研究(簡體書)
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118.內部審計為組織增加價值:量化標準的研究(簡體書)

作者:沈征  出版社:經濟科學出版社  出版日:2012/06/01 裝訂:平裝
定價:108 元, 優惠價:87 94
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
企業內部控制規範手冊(第2版)(簡體書)
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119.企業內部控制規範手冊(第2版)(簡體書)

作者:姜濤; 孟慶宇  出版社:人民郵電出版社  出版日:2012/06/01 裝訂:平裝
姜濤和孟慶宇編著的《企業內部控制規范手冊(第2版)》對企業內部控制中的人員責任劃分、事項開展流程等內容進行了詳細的敘述,具體包括組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、預算、合同管理、內部信息傳遞、信息系統共18類內部控制工作事項的規范設計。《企業內部控制規范手冊(第2版)》適合企業構建、評估、規
定價:708 元, 優惠價:87 616
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計:怎樣才能有所作為(簡體書)
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120.內部審計:怎樣才能有所作為(簡體書)

出版社:經濟科學出版社  出版日:2012/03/01 裝訂:平裝
《內部審計怎樣才能有所作為》分四大部分共17章,每章之后都附有“思考與探討”,引導初學者加深對內部審計
定價:276 元, 優惠價:87 240
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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