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THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著 (2)
The IIA Research Foundation 原著 (1)

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內部稽核協會 (3)

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3筆商品,1/1頁
國際內部稽核師(CIA)2010模擬考題中譯本

1.國際內部稽核師(CIA)2010模擬考題中譯本

作者:THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/02/01 裝訂:平裝
為因應專業知識與測驗技術之進步與改變,內部稽核師考試內容亦不斷地作修正。本次於2010年再版之模擬考題,係配合國際專業實務架構之修訂,酌予修訂原2004模擬考題之部分內容。本模擬考題之目的,在使對內部稽核師考試有興趣者得以熟悉應試時的內容及格式。
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國際政府稽核師專業學習指引(CGAP)

2.國際政府稽核師專業學習指引(CGAP)

作者:THE IIA RESEARCH FOUNDATION 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2011/01/01 裝訂:平裝
內部稽核是內部控制監督要素的重要一環,透過內部稽核獨立而客觀的個別評估,可協助政府各機關提升施政計畫及其作業活動之效率及效果,進而達成公部門更良善治理之目標。 本處依據會計法及內部審核處理準則等規定,負責政府財務收支內部審核工作之督辦及稽核作業;至於績效評核、政風考核、政府採購稽核及事務管理工作檢核等稽核工作,則分由不同主管機關負責督導辦理。本處為持續精進所屬會計同仁之內部審核知能,適時修訂內部
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審計委員會的有效性:最佳實務運作
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3.審計委員會的有效性:最佳實務運作

作者:The IIA Research Foundation 原著  出版社:內部稽核協會  出版日:2013/02/01 裝訂:平裝
審計委員會的有效性,本書特色 1. 遵行法規,循規蹈矩,避免橫生枝節:近年來主管機構和財務報表使用者正督促公司提供更多更快的資訊;究以審計委員會負責監督公司的財務報導更加重要,委員會必須洞察財務報導的風險隨時保持懷疑而不能有所忽視。強調審計委員會的監督和支持嚴謹遵守法令程序的有效性,本書共引述多國法令、規定與準則提供讀者參考;例如:美國證券和交易委員會(SEC)、沙賓-奧克斯立法案(
定價:700 元, 優惠價:9 630
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