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141.
企業內部控制研究-制度視角(簡體書)
作者:
繆艶娟
出版社:
東北財經大學出版社
出版日:
2010/02/01
裝訂:
平裝
《企業內部控制研究:制度視角》圍繞內部控制本質層面——制度,試圖回答內部控制是何存在及為何存在?為何是制度?是何種制度?如何看待內控制度演化并在實踐中正面地建設好內部控制制度?最終得出了一些頗有理論深度的結論。《企業內部控制研究:制度視角》選擇從制度視角對與內部控制相關的上述問題進行深入分析和研究,因為無論從內部控制對企業內部成員的作用而言,還是內部控制規範對企業主體的作用而言,其均具有制度屬性。
定價:168 元,
優惠價:
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142.
內部控制(簡體書)
作者:
周在霞
出版社:
立信會計出版社
出版日:
2009/12/01
裝訂:
平裝
本書主要內容:中小企業內部控制基礎;中小企業內部控制活動;中小企業貨幣資金控制;中小企業業務流程控制;中小企業成本費用控制;中小企業固定資產控制;中小企業風險識別與評估;中小企業監督控制。
定價:150 元,
優惠價:
87
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143.
企業內部控制研究(簡體書)
作者:
梁麗
出版社:
西南交通大學出版社
出版日:
2009/12/01
裝訂:
平裝
內部控制是現代企業管理架構的組成部分,是企業持續發展的制度保證。現代企業理論和管理實踐表明,企業一切管理工作,都是從建立和健全內部控制開始的;企業的一切活動,都無法游離于內部控制之外。本書是基於財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會最近對內部控制改革之思想,采用理論與實踐相結合的研究方法,從研究企業內部控制理論入手,對企業內部控制系統整體框架、內部控制系統設計思路、程序和內容等方面進行深入研究。本
定價:168 元,
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144.
內部控制原理及其應用研究(簡體書)
作者:
張喆
出版社:
化學工業出版社
出版日:
2009/09/01
裝訂:
平裝
內部控制是社會經濟發展到一定階段的產物,它是企事業單位管理的重要組成部分和內部進行有效管理的工具,也是自動預警系統和維護系統,在各種類型的組織管理中發揮著越來越重要的作用。為此,作者從內部控制原理出發,對內部控制的基本理論及其應用問題進行了比較深入的探討,全書總共分為六章。其中,前五章為內部控制基本原理部分,闡述了內部控制內涵、構成,內部控制的經濟學分析,以及內部控制的設計與評價;第六章為內部控制
定價:168 元,
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145.
內部審計學(簡體書)
作者:
時現
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2009/08/01
裝訂:
平裝
本教材以IIA新定義為主導,充分結合我國內部審計協會于2003年頒布的《內部審計基本準則》對內部審計宗旨、責任和范圍的界定,綜覽來自于不同方向的內部審計描述和其概念的歷史演變,突出內部審計理論基礎和實踐需求,遵循《國際內部審計專業實務框架》和中國內部審計準則,以企業的經營活動為主軸,全面闡釋了內部審計的內涵、外延及程序、方法。本教材以問題的提出為引導,以理論闡述和案例分析相結合為特點,力求幫助讀者
定價:270 元,
優惠價:
87
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146.
寫給企業家的內部控制學(簡體書)
作者:
彭志國
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2009/06/01
裝訂:
平裝
本書是一部采用了“COSO內部控制框架”的形式,融合了COSO的企業風險管理框架的實質,并結合了中國企業實際情況的具有先進性和操作性的內部控制規范。它在理念和方法上給中國企業的內部控制建設提供了統一的標準,并在收焦內外部信息、選擇風險評估方法等問題上進行了細化。更易于理解和操作。但也應該認識到.再好的理論休系,如果沒有肥沃、健康的土壤,也是無法生根發芽的。尤其是目前。許多領導者認為內部控制就是會計
定價:210 元,
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147.
企業內部審計績效研究(簡體書)
作者:
韓曉梅
出版社:
東北財經大學出版社
出版日:
2009/05/01
裝訂:
平裝
本書結合內部審計職能定位的發展變化,對內部審計績效的影響因素與評價體系展開了系統的研究。同時,建立了內部審計績效影響因素的分析框架和評價體系,對于全面了解企業內部審計的運行機理具有積極的推動作用。一方面,本書將平衡記分卡的績效評價思想和方法引入了內部審計領域,并創造性地與GAIN的內部審計關鍵績效指標相結合,構建了一個基于平衡記分卡的內部審計績效評價模型。另一方面,本書通過問卷調查取得了內部審計績
定價:144 元,
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148.
企業內部控制基本規範實務指南與講解(簡體書)
作者:
于小鐳
出版社:
機械工業出版社
出版日:
2009/03/01
裝訂:
平裝
本書對我國將于2009年7月1日施行的《企業內部控制基本規范》進行了詳細解讀和講解,并精心編寫了大量示例和案例,對《企業內部控制基本規范》的重點和難點進行詳細解釋和分析。本書是企業進行內部控制培訓的必備教材,同時也是各類財經院校師生學習和了解企業內部控制的非常有用的參考書。
定價:216 元,
優惠價:
87
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149.
內部控制評價:理論·實務·案例(簡體書)
作者:
楊雄勝
出版社:
大家出版傳媒(原大連出版社)
出版日:
2009/01/01
裝訂:
平裝
本書主要研究內部控制評價的理論、方法及應用。本書結合審計學、管理學等理論及其最新研究成果,按照內部控制評價的發展演變歷史,詳細闡述了要素評價模式、管理控制評價模式、持續改善的內部控制評價方法等評價方法的理論基礎、技術方法,并結合案例詳細說明其實際應用。本書最后結合居于管理學理論前沿的戰略理論的研究成果,對內部控制評價進行了展望。
定價:192 元,
優惠價:
87
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150.
企業內部審計項目管理規範操作(簡體書)
作者:
陳新環
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2009/01/01
裝訂:
平裝
信息時代下的內部審計項目管理的機遇和挑戰一是信息時代的內部審計業務將有更大更快的發展。企業內部各管理部門對信息的質量、時效有更高的要求,這也就需要我們的內部審計人員必須在執業時更好地實施項目管理,為內部信息受眾提供更好的服務。二是信息技術的不斷發展,將不斷加大審計項目執行的難度。內部審計人員在執行審計項目時必須積極發揚創新精神,拓展審計思路。同時,也就要求審計項目經理(組長和主審)在設定項目實施方
定價:234 元,
優惠價:
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204
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151.
公司內部審計(簡體書)
作者:
葉陳雲
出版社:
機械工業出版社
出版日:
2009/01/01
裝訂:
平裝
公司內部審計是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監督、自我控制、經營規范保證與服務咨詢活動,其根本目的是為公司增加價值并提高經營效果與效率。本書從基本原理簡介、行為規范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施閘釋等方面比較全面地闡述了企業(公司)內部審計機制形成和完善的原理與方法,并且運用系統化、規范化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控制之間的關聯關系進行了說
定價:198 元,
優惠價:
87
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152.
新企業內部控制規範及相關制度應用指南(簡體書)
作者:
中華會計網校
出版社:
人民出版社
出版日:
2008/12/01
裝訂:
平裝
2008年6月28日,國家財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布了《企業內部控制基本規范》,并要求自2009年7月1日起先在上市公司范圍內施行,同時鼓勵非上市的其他大中型企業執行。隨著市場經濟的發展和企業環境的變化,單純依賴會計控制已難以應對企業面對的市場風險,會計控制必須向風險控制發展;同時,各部門之問的內控要求也有待于進一步協調,以便為進行內部控制自我評估和外部評價提供統一標準。同樣,
定價:210 元,
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153.
企業內部控制與全面風險管理(簡體書)
作者:
彭志國
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2008/11/01
裝訂:
平裝
《企業內部控制與全面風險管理》不能看做是一本簡單介紹內部控制技術的書籍,更應重視其中進行的理論講解,為此,理論與實務相結合,是我們的出發點。當然通俗易懂的語言一直是我們所追求的。《企業內部控制與全面風險管理》力求讓領導者和有志于了解內部控制相關理論的實務工作者盡快掌握和學習。當然,《企業內部控制與全面風險管理》結合了目前最新的內部控制基本規范及其他相關法律法規的內容進行了編寫,力求反映最新的實務動
定價:234 元,
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154.
內部控制規範化操作指南(簡體書)
作者:
徐榮才
出版社:
人民郵電出版社
出版日:
2008/10/01
裝訂:
平裝
隨著市場經濟的發展和企業規模的擴大,內部控制已經成為企業持久發展的穩定器,而政府監管部門的推動更使其成為企業管理的熱點。本書作者在充分吸收國際內部控制先進理念與實際的基礎上,通過多年的探索與實踐,將內部控制的思路加以整理,用圖表的形式將內部控制設計、運行和評價的基本思路、操作方法一一展示,提供了一份規范化的內部控制操作指南。 本書適合企業管理人員、企業財務人員、管理咨詢人員及大專院校相關專業師生
定價:180 元,
優惠價:
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155.
企業內部控制基本規範發布會暨首屆企業內部控制高層論壇(簡體書)
作者:
本書編寫組
出版社:
中國財政經濟出版社
出版日:
2008/09/01
裝訂:
平裝
本書內容包括:學習貫徹企業內部控制基本規范 促進我國企業又好又快可持續發展、在企業內部控制基本規范發布會上的講話等。
定價:216 元,
優惠價:
87
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156.
企業內部控制基本規範的超越與應用(簡體書)
作者:
李三喜
出版社:
經濟科學出版社
出版日:
2008/08/01
裝訂:
平裝
建立企業內部控制是一個系統工程,涉及方方面面,需要做的工作很多。 首先,要認識明確,有風險防范意識。內部控制是衡量現代企業管理的重要標志,是現代企業管理的重要手段。國外安然公司的破產、巴林銀行的倒閉,國內也不乏企業倒塌案例,無不與企業內部控制失靈有關。這也給我們敲響了完善內部控制、防范風險的警鐘。“有控則強、失控則弱、無控則亂。”李金華審計長指出管理和內部控制方面的問題,意在督促企業單位要加強管
定價:162 元,
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157.
內部控制理論與實務(簡體書)
作者:
中國內部審計協會
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2008/08/01
裝訂:
平裝
本書由中國內部審計協會組織專家、學者編寫。是在新頒布的《企業內部控制基本規範》的框架指導下,本著立足國情、傳承弘揚,借鑒國際、超越創新,尊重差異、體現共性,突出重點、注重實效,量力而行、穩步推進,寬嚴適度、重在引導的原則,理論與實踐相結合、國內與國際相比較,新舊規範相銜接,每章都有思考題與案例分析練習,具有前瞻性、規範性、指導性的特點,可做廣大審計人員后續教育和高等財經院校教材。
定價:318 元,
優惠價:
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158.
營銷審計:理論與方法研究(簡體書)
作者:
彭娟
出版社:
上海人民出版社
出版日:
2008/08/01
裝訂:
平裝
本書在借鑒國外學者對營銷審計的理論和實踐研究成果的基礎上,結合我國的實際,有創建地構建了一套完整的營銷審計理論體系框架,同時還構建了包括審計標準、審計證據、工作底稿和審計原則(成本效益和風險原則)的營銷審計質量控制體系,井借助于現代新型管理工具提出了一系列幫助企業解決營銷審計所面臨主要問題的思路以及具體審計方法。
定價:210 元,
優惠價:
87
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159.
中華人民共和國節約能源法(簡體書)
作者:
本書編寫組
出版社:
吉林人民出版社
出版日:
2008/07/01
裝訂:
平裝
本書內容包括:總則;節能管理;合理使用與節約能源;節能技術進步;激勵措施;法律責任;附則。
定價:21 元,
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87
18
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160.
內部控制標準精要及分析(一)(簡體書)
作者:
3C框架內部控制課題組
出版社:
中國時代經濟出版社
出版日:
2008/07/01
裝訂:
平裝
本書不僅對美國的COSO內部控制報告、加拿大的COCO框架、英國的Cadbury報告、美國聯邦政府內部控制準則、CobiT框架、PCAOB批準內部控制審計標準、INTOSAI(世界最高審計機關組織)內部控制準則進行詳細解析,而且對我國財政部最新頒布的《企業內部控制基本規範》、上海證券交易所的《上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所的《上市公司內部控制指引》、中國人民銀行的《商業銀行內部控制指引》、
定價:180 元,
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