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內部控制標準精要及分析(一)(簡體書)
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內部控制標準精要及分析(一)(簡體書)

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商品簡介
目次

商品簡介

本書不僅對美國的COSO內部控制報告、加拿大的COCO框架、英國的Cadbury報告、美國聯邦政府內部控制準則、CobiT框架、PCAOB批準內部控制審計標準、INTOSAI(世界最高審計機關組織)內部控制準則進行詳細解析,而且對我國財政部最新頒布的《企業內部控制基本規範》、上海證券交易所的《上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所的《上市公司內部控制指引》、中國人民銀行的《商業銀行內部控制指引》、中國證券監督管理委員會的《證券公司內部控制指引》、中國內部審計協會的《內部審計具體準則第5號——內部控制審計》等進行全面比較分新。

目次

編寫說明
前言
第一篇 國外權威內部控制與審計標準
洋為中用——COSO內部控制報告解析與借鑒
背景介紹
總體結構
內容精要
評價及借鑒
COCO框架
英國的Cadbury報告
巴塞爾協議
美國聯邦政府內部控制準則
CobiT框架
拿來主義——《薩班斯法案》解析與借鑒
背景介紹
總體結構
內容精要
評價及借鑒
國際審計準則——國際上關於內部控制審計的幾個重要準則
PCAOB:財務報表審計中對內部控制的審計
國際審計準則6:關於在審計中對會計制度和有關的內部控制的研究和評價
INTOSAI(世界最高審計機關組織):內部控制準則
第二篇 國內內部控制與審計規範
中國企業自己的內控標準——企業內部控制基本規範
出臺背景
總體結構
內容精要
借鑒與創新
中國上市公司內控指引——上市公司內控標準因上市地的不同而不同
上交所上市公司內部控制指引
深交所上市公司內部控制指引
比較分析
中國金融機構內控標準——幾個主要的內部控制指引
商業銀行內部控制指引
證券公司內部控制指引
證券投資基金銷售機構內部控制指導意見
比較分析
中國保險機構內控標準——兩個主要的內部控制規範
保險公司內部控制制度建設指導原則
保險中介機構內部控制指引
比較分析
中國審計準則——我國關於內部控制測評審計的幾個重要準則
審計機關內部控制測評準則
中國注冊會計師審計準則第1211號第四章:了解被審計單位的內部控制
中國注冊會計師審計準則第1231號第四章:控制測試
中國內部審計協會制定的《內部審計具體準則第5號——內部控制審計》
中國保險監督管理委員會的《壽險公司內部控制評價辦法(試行)》
比較分析
附表1
附表2
附件:財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會關於印發《企業內部控制基本規範》的通知

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