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三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,7/10頁
企業內部控制審計工作底稿編制指南(簡體書)
滿額折

121.企業內部控制審計工作底稿編制指南(簡體書)

作者:中國財經出版社  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2011/12/01 裝訂:平裝
本書主要內容包括:計劃審計工作、自上而下的方法、測試控制的有效性、企業層面控制的測試、信息系統控制的測試、內部控制缺陷評價等。
定價:288 元, 優惠價:87 251
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企業內部控制審計(簡體書)
滿額折

122.企業內部控制審計(簡體書)

作者:盛永志  出版社:清華大學出版社(大陸)  出版日:2011/08/05 裝訂:平裝
《企業內部控制審計》是依據《企業內部控制審計指引》(以下簡稱《指引》)和注冊會計師審計準則相關規定,并充分借鑒企業內部控制審計領域現有研究成果編寫的,具有較強創新性、針對性和實用性。《企業內部控制審計》的出版可以有效填補企業內部控制審計領域對可用教材的迫切需求。《企業內部控制審計》采取與財務報表審計整合的方案來設計和安排企業內部控制審計,實現將內部控制原理、審計基礎原理和企業內部控制審
定價:126 元, 優惠價:1 126
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現代企業內部審計精要(第三版)(簡體書)
滿額折

123.現代企業內部審計精要(第三版)(簡體書)

作者:尹維劼  出版社:中信出版社  出版日:2011/05/01 裝訂:平裝
《現代企業內部審計精要(第3版)》內容簡介:現代內部審計與20世紀30年代美國爆發的世界經濟大危機有著必然的聯系,從那時起到現在,內部審計的關注重點從發現舞弊、財務報表的完整性、資金效率、運營效果逐漸發展到內部控制、企業倫理、運營導向、風險管理、公司治理。非常巧合的是,從20世紀30年代的世界經濟大危機到此次全球金融危機,都是從美國引發的,只不過此次危機波及的范圍更廣泛,破壞力更強,造成的損失更巨
定價:528 元, 優惠價:87 459
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國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(三):經營分析和信息技術(簡體書)

124.國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(三):經營分析和信息技術(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:廣東經濟出版社  出版日:2011/05/01 裝訂:平裝
《國際注冊內部審計師CIA考試?新匯編600題(3):經營分析和信息技術》由中國審計網旗下的國內最權威的審計培訓網站中審網校織編寫:《國際注冊內部審計師CIA考試?新匯編600題(3):經營分析和信息技術》根據考試大綱和近年考試趨勢精心篩選,結合最新的IIA《國際內部審計專業實務框架》的指引進行重新整理匯編而成。《國際注冊內部審計師CIA考試?新匯編600題(3):經營分析和信息技術》根據CIA前
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實施內部審計業務:國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(二)(簡體書)

125.實施內部審計業務:國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(二)(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:廣東經濟出版社  出版日:2011/05/01 裝訂:平裝
《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(2):實施內部審計業務》由中國審計網旗下的國內最權威的審計培訓網站中審網校織編寫:《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題》根據考試大綱和近年考試趨勢精心篩選,結合最新的IIA《國際內部審計專業實務框架》的指引進行重新整理匯編而成。《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題(2):實施內部審計業務》根據CIA前三部分考試大綱為指引,結合《國際注冊
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內部審計在治理、風險和控制中的作用:國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(一)(簡體書)

126.內部審計在治理、風險和控制中的作用:國際註冊內部審計師CIA考試新彙編600題(一)(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:廣東經濟出版社  出版日:2011/05/01 裝訂:平裝
《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題》由中國審計網旗下的國內最權威的審計培訓網站中審網校織編寫:《國際注冊內部審計師CIA考試新匯編600題》根據考試大綱和近年考試趨勢精心篩選,結合最新的IIA《國際內部審計專業實務框架》的指引進行重新整理匯編而成。本書根據CIA前三部分考試大綱為指引,結合《國際注冊內部審計師CIA應試指南》的內容順序,把十章書共分為三冊,對應三科考試。每冊600題,每題
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企業內部會計控制標準化指南(簡體書)
滿額折

127.企業內部會計控制標準化指南(簡體書)

作者:于玉林  出版社:上海財經大學  出版日:2011/03/01 裝訂:平裝
《企業內部會計控制標準化指南》的編寫基于以上標準和依據,集合相關領域的專業領銜人士,以標準化、模型化、程序化、圖表化為準繩,以“企業內部會計控制基礎”、“企業內部會計控制”、“企業內部會計控制管理體制”為基本內容進行編寫,適用于上市公司和非上市大中型企業,以及相關專業的師生和對此有興趣的人士參考選讀。2010年,財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會正式發布企業內部控制應用指導、企業內部控制評價指
定價:270 元, 優惠價:87 235
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我國企業內部控制評價研究(簡體書)
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128.我國企業內部控制評價研究(簡體書)

作者:董美霞  出版社:山東大學出版社  出版日:2010/12/01 裝訂:平裝
定價:96 元, 優惠價:87 84
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風險基礎內部審計:理論、實務、案例(簡體書)
滿額折

129.風險基礎內部審計:理論、實務、案例(簡體書)

作者:董大勝; 韓曉梅  出版社:大家出版傳媒  出版日:2010/10/01 裝訂:平裝
《風險基礎內部審計:理論·實務·案例》全面介紹了基於風險管理的內部審計的理念、方法和程序,為企業在充滿風險的環境中實施風險基礎內部審計、重塑內部審計職能提供指導和建議。《風險基礎內部審計:理論·實務·案例》共分九章,包括風險、風險管理與風險基礎內部審計,風險基礎內部審計的方法與流程,風險識別與評估,風險基礎審計計劃,風險管理審計,公司治理審計,內部控制審計,審計報告,風險基礎內部審計的管理等內容。
定價:228 元, 優惠價:87 198
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CIA考試指南:實施內部審計業務(理論卷)(第3版)(修訂本)(簡體書)

130.CIA考試指南:實施內部審計業務(理論卷)(第3版)(修訂本)(簡體書)

作者:(美)瓦萊布哈內尼(VALLABHANENI.S.R.)  出版社:電子工業出版社  出版日:2010/09/01 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國際知名的、應用廣泛的針對國際注冊內部審計師考生的一套考試用書。本書是該系列的第二科,講述了實施業務、實施具體業務、監控業務成果、舞弊知識基礎、業務工具等內容。本書是第二科的理論卷,理論體系完整,知識點清晰,是幫助考生備考的非常好的工具圖書。本修訂本根據IIA截至2010年5月發布的各標準、實務公告對相關內容進行了修訂和補充。
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國際內部審計專業實務框架:闡釋與應用(簡體書)
滿額折

131.國際內部審計專業實務框架:闡釋與應用(簡體書)

作者:張紅英  出版社:立信會計出版社  出版日:2010/09/01 裝訂:平裝
《國際內部審計專業實務框架:闡釋與應用》可作為內部審計機構和內部審計人員學習、理解和運用IPPF的參考用書,也可作為廣大CIA考生的學習輔導教材。
定價:138 元, 優惠價:87 120
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CIA考試指南:經營分析和信息技術(習題解答卷‧第3版‧修訂本)(簡體書)

132.CIA考試指南:經營分析和信息技術(習題解答卷‧第3版‧修訂本)(簡體書)

作者:(美)瓦萊布哈內尼  出版社:電子工業出版社  出版日:2010/09/01 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國際知名的、應用廣泛的針對國際注冊內部審計師考生的一套考試用書。本書是該系列的第三科,講述了商業流程,財務會計與財務,管理會計,監管、法律和經濟,信息技術等內容。本書是第三科的習題解答卷,共有1883道題目,全部來自以往CIA考試和其他考試試題,是幫助考生備考的非常好的工具圖書。
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財務人員內部審計技巧與錯弊防範(簡體書)
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133.財務人員內部審計技巧與錯弊防範(簡體書)

作者:王碩  出版社:經濟科學出版社  出版日:2010/08/20 裝訂:平裝
本書以平實的語言,剖析了財務管理中內部審計工作的各個要點。主要闡述了憑證與賬簿、資產類賬戶、負債類賬戶、所有者權益類賬戶、成本類賬戶、損益類賬戶、財務報表、會計電算化審計與會計錯弊防范,并以案例和小技巧的形式幫助財務人員快速掌握內部審計工作要領,找到管理技巧,做好企業內部審計工作,以防止會計錯弊的發生。
定價:192 元, 優惠價:87 167
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內部審計活動在治理、風險和控制中的作用(第3版)(修訂本)(簡體書)

134.內部審計活動在治理、風險和控制中的作用(第3版)(修訂本)(簡體書)

出版社:電子工業出版社  出版日:2010/08/01 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國際知名的、應用廣泛的針對國際注冊內部審計師考生的一套考試用書,本書是該系列的第一科,講述了內部審計活動在治理、風險與控制中的角色和作用。本書理論體系完整,知識點清晰,附有大量的習題并且有詳細的解答,是幫助考生備考的非常好的工具用書。本修訂本根據IIA截至2010年5月發布的各實務公告對相關內容進行了修訂,補充了立場公告及實務指南。
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基於交易成本的內部審計增值有用性研究(簡體書)
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135.基於交易成本的內部審計增值有用性研究(簡體書)

作者:戴耀華  出版社:上海財經大學  出版日:2010/08/01 裝訂:平裝
《基於交易成本的內部審計增值有用性研究》將交易成本理論與內部審計實務相融合,既使交易成本理論的應用范圍得到拓展,又使內部審計研究找到了一個嶄新的理論視角。交易成本存在的行為性假設前提是機會主義行為和有限理性,而內部審計作為企業的一項重要的制度安排,重點關注企業內控制度的完整性、風險管理和治理程序的有效性,正是通過確認服務和諮詢服務減少被審計單位和相關人員的機會主義行為,減少企業高級管理層決策的有限
定價:150 元, 優惠價:87 131
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2010企業內部控制規範講解(簡體書)
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136.2010企業內部控制規範講解(簡體書)

作者:財政部會計司  出版社:經濟科學出版社  出版日:2010/07/01 裝訂:平裝
《企業內部控制規範講解2010》的撰寫歷時近半年,其間反復修改,數易其稿,并進行了廣泛深入的實地調研和征求意見,力求做到講解精準、內容完整,通俗易懂,貼近企業實際,具有指導性、實用性和可操作性。
定價:360 元, 優惠價:87 313
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中小企業內部審計就這麼簡單(簡體書)
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137.中小企業內部審計就這麼簡單(簡體書)

作者:賀志東  出版社:廣東經濟出版社  出版日:2010/06/01 裝訂:平裝
《中小企業內部審計就這麼簡單》:名家教您立即掌握:中小企業內部審計方法,中小企業內部審計證據,中小企業財務報告內部審計,中小企業貨幣資金內部審計,中小企業固定資產內部審計,中小企業經濟效益內部審計。
定價:588 元, 優惠價:87 512
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《企業內部控制基本規範》合規實務指南(簡體書)
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138.《企業內部控制基本規範》合規實務指南(簡體書)

作者:梁晟耀  出版社:電子工業出版社  出版日:2010/04/01 裝訂:平裝
隨著《企業內部控制基本規範》的實施,國內企業面臨內控合規的嚴峻考驗。本書立足于當下中國企業實務與實踐,詳細介紹了企業內部控制體系建設的全過程,并分享了很多企業在此過程中的經驗與教訓。提高效率,減少成本,從合規中提升價值,是本書的目的之所在。建立與實施有效的內部控制,一方面,有利于改進公司治理,優化營運流程,改善控制措施,降低風險不良影響,并提高企業運作透明度,另一方面,有利于增強投資者和市場對企業
定價:288 元, 優惠價:87 251
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部控制學(簡體書)
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139.內部控制學(簡體書)

作者:池國華  出版社:北京大學出版社  出版日:2010/03/01 裝訂:平裝
本書刪繁就簡,以介紹我國已經頒布且即將實施的《企業內部控制基本規範》為主,重點講解內部控制的基本概念、基本理論、基本程序和基本方法。 本書在文字表述上使學習者不僅“知其然”,而且強調“知其所以然”;在內容組織上設置”名言”、”引例”等功能性欄目以使學習者更有效率地學習。 本教材采用了大量的實際案例,既有內部控制的失敗教訓,也有內部控制的成功經驗,使學習者真正做到學以致用。 本書既適合于工商管
定價:210 元, 優惠價:87 183
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
應付款內部控制(簡體書)
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140.應付款內部控制(簡體書)

作者:(美)謝弗  出版社:大家出版傳媒(原大連出版社)  出版日:2010/03/01 裝訂:平裝
本書在對《薩班斯—奧克斯利法案》進行綜述和對影響應付款及其相關職能的法案條款進行闡述的基礎上,詳細討論了在薩班斯法案下各種支付方式(支票、採購卡、電子支付)的流程設計及其關鍵控制點,全面闡述了應付款部門的職能并提供了應付款部門遵循《薩班斯—奧克斯利法案》的整套指南。 本書對于企業將好的管理做法固化為信息化的規則與流程,進而形成公司的管理習慣和提升公司的管理水平具有重要的參考價值。
定價:120 元, 優惠價:87 104
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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