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三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,5/10頁
現代企業內部審計精要(簡體書)

81.現代企業內部審計精要(簡體書)

作者:尹維劼  出版社:中信出版社  出版日:2015/07/01 裝訂:平裝
《現代企業內部審計精要》,現已出版第四版,是多年來最具實用價值、最受基層內部審計人員歡迎的一本培訓教材和審計手冊。 《現代企業內部審計精要》可作為中國審計師必備實務操作規範與指南。本書涵蓋內部審計程式、實用文書、技術方法、實戰技巧、實務指南、經典案例等內部審計全部精華。書中大量案例、技巧和運用中各式的文書等,均取自實際工作,並進行了優選和適當加工,更具現實指導性,可作為內部審計師必備工具書。 本書
絕版無法訂購
增值:集團公司內部審計實務與技巧(簡體書)
滿額折

82.增值:集團公司內部審計實務與技巧(簡體書)

作者:梁雄  出版社:機械工業出版社  出版日:2015/07/01 裝訂:平裝
本書作者長期從事內部審計實務工作,其業務時間縮寫的專業博客被業內人士譽為“中國內審第一博”。本書按照“流程+方法+技巧+方案”四位一體的集團公司內部審計實操過程,全面闡述內部審計作業流程及實務技巧,深入披露內部審計精髓及實戰秘訣。大量的案例帶你掌握內審全套技術與方法,快速成為行業精英。
定價:294 元, 優惠價:87 256
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布林克現代內部審計:通用知識體系(第7版)(簡體書)
滿額折

83.布林克現代內部審計:通用知識體系(第7版)(簡體書)

作者:羅伯特‧穆勒  出版社:電子工業出版社  出版日:2015/06/01 裝訂:平裝
《布林克現代內部審計學》是內部審計著作的開山之作。1942年,布林克的《現代內部審計學》第1版作為商業領導力方面的書籍出版,第6版由美國著名內部控制及審計專家羅伯特·穆勒執筆。第7版在第6版的基礎上做了較大幅度的增補和修訂,內容更為豐富,框架更為合理。全書共有八篇、34章,系統地介紹了現代內部審計的基本概念、基本理論和方法,力圖全面反映內部審計領域的最新進展(如引入了CBOK內容)。
定價:432 元, 優惠價:87 376
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公司內部審計操作實務(簡體書)
滿額折

84.公司內部審計操作實務(簡體書)

作者:馮桂紅; 蘇娟  出版社:清華大學出版社(大陸)  出版日:2015/05/01 裝訂:平裝
編輯推薦:內容全面:本書以審計定義和審計分類等常識性內容開題,逐步引入包括內部審計的入門知識和基本理論;然後依據內部控制制度對企業內各個職能部門進行管理控制的“經絡”,採用大量通俗卻具有典型特徵的實例,對內部審計人員的日常審計工作內容和工作方法、工作技巧等進行了全面、系統的介紹。觸類旁通:只要真正掌握了審計的程式和技巧,任何專案的審計方法都是可以“觸類旁通”的。所以,一些未涉及的項目,如離任審計、
定價:299 元, 優惠價:87 260
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零基礎學內部審計(簡體書)
滿額折

85.零基礎學內部審計(簡體書)

作者:鄭智園  出版社:機械工業出版社  出版日:2015/04/14 裝訂:平裝
本書作者是資深內審。本書不僅為審計新人答疑解惑,為在職內審人士提供內審技術和技能輔導,還分享如何做好職業規劃,恰當改變審計思路。全分三大部分共十一個章節,第一部分闡述內審職業規劃與部門設置,內容涵蓋發展前景、新人入門、部門設置等;第二部分闡述內審技術與方法,內容涵蓋審計流程、審計方法與思路、審計報告撰寫、內審資訊化等;第三部分闡述內審實務技巧,以常見的採購、銷售、生產、研發、人力資源等審計為主,並
定價:234 元, 優惠價:87 204
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內審人員易犯的55個錯誤(簡體書)
滿額折

86.內審人員易犯的55個錯誤(簡體書)

作者:麼秀傑  出版社:中國電力出版社  出版日:2015/04/01 裝訂:平裝
本書首先對企業內部審計的獨立性、內部審計機構的設置、內部審計物件與目標、審計證據獲取與處理、審計工作底稿的編制、企業內部審計方法進行了規範。接下來採用“錯弊形式+ 查帳思路+ 審計示範”的展現形式,將企業內審人員的9 大審計專案,即憑證、帳簿審計,貨幣資金審計,應收與預付帳款審計、資產審計,負債審計,所有者權益審計,收入審計,成本費用審計,利潤及其分配審計易犯的55 個錯誤,進行了直觀清晰、深入淺
定價:228 元, 優惠價:1 228
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中小企業內部審計實務(簡體書)
滿額折

87.中小企業內部審計實務(簡體書)

作者:吳芳  出版社:河北科學技術出版社  出版日:2015/01/01 裝訂:平裝
《即學即會:中小企業內部審計實務》從介紹中小企業內部審計基礎理論出發,在對中小企業內部審計進行充分深入調查研究和探討的基礎上,吸收國內外有關中小企業內部審計的新方法,闡述了中小企業對資產、負債、所有都權益的內部審計,最後說明了做好企業內部審計工作不應忽視的基礎工作。《即學即會:中小企業內部審計實務》語言輕鬆活潑,兼具科學性和趣味性,有助於中小企業管理者確立加強公司內部審計、重視內部控制和風險管理的
定價:228 元, 優惠價:87 198
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浙江內部審計先進經驗與典型案例彙編(簡體書)

88.浙江內部審計先進經驗與典型案例彙編(簡體書)

出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2015/01/01 裝訂:平裝
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中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(簡體書)
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89.中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(簡體書)

作者:賀志東  出版社:電子工業出版社  出版日:2014/07/01 裝訂:平裝
本書是新政策下的第一部內部審計實務操作指南,由資深專家依據自2014年1月1日起施行的《中國內部審計準則》精心編寫。
定價:348 元, 優惠價:87 303
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內部審計理論與方法:基於2013內部審計準則的解釋(簡體書)
滿額折

90.內部審計理論與方法:基於2013內部審計準則的解釋(簡體書)

作者:張慶龍  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2014/07/01 裝訂:平裝
內部審計工作需要按照一定的標準去執行。沒有標準就無法實施審計,沒有標準就會降低內部審計的進入門檻,沒有標
定價:228 元, 優惠價:87 198
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內部審計實務(第5版)(簡體書)
滿額折

91.內部審計實務(第5版)(簡體書)

作者:北京兆泰投資顧問有限公司 編著  出版社:西苑出版社  出版日:2014/07/01 裝訂:平裝
本書內容包括:內部審計的戰略角色、內部審計的運營角色、制定風險導向的內部設計計劃等。
定價:450 元, 優惠價:87 392
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風險導向內部審計(簡體書)
滿額折

92.風險導向內部審計(簡體書)

作者:(英)格裡夫茨  出版社:中國金融出版社  出版日:2014/05/01 裝訂:平裝
《風險導向內部審計》一書由人民銀行內審司組織翻譯。該書作者作為內審行業的資深從業者,曾在多家國際大型企業和審計諮詢機構工作,具有豐富的審計經驗,長期參與風險導向審計的理論研究。該書從內部審計職業面臨的挑戰入手,深入淺出地介紹風險導向審計發展的歷史、產生背景,以及對內審行業造成的深刻變革和帶來的發展機遇。同時,本書還詳細介紹了如何在風險導向模式下加強內部審計組織管理、制定審計工作計畫,如何在具體審計
定價:300 元, 優惠價:87 261
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南3:內部審計知識要素(簡體書)

93.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南3:內部審計知識要素(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2014/05/01 裝訂:平裝
本書為“國際註冊內部審計師CIA考試應試指南”叢書之一,由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握大綱要求的知識,輕鬆通過考試。內容上,本書主要介紹了公司的治理原則和企業道德相關內容,風險管理相關知識,組織結構和企業經營過程中涉及的相關知識,溝通的知識,組織戰略管理和領導管理的相關知識和原則,包括財務會計和管理會計
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南2:內部審計實務(簡體書)

94.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南2:內部審計實務(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2014/05/01 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試叢書由中國審計網旗下的中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA 考試教材。從書共四本,分別為《內部審計基礎》《內部審計實務》《內部審計知識要素》《考試紅皮書--國際內部審計專業實務框架精要解讀》。本套叢書旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握CIA 考試大綱所要求的知識 ,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗 ,將CIA 考試相關的知
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南1:內部審計基礎(簡體書)

95.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南1:內部審計基礎(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2014/05/01 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證,擁有CI A資格可以作為內部審計專家的標誌。本套叢書由中國審計網旗下的中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA 考試教材。從書共四本,分別為《內部審計基礎》《內部審計實務》《內部審計知識要素》《考試紅皮書--國際內部審計專業實務框架精要解讀》。本書為內部審計基礎分冊,全
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內部會計控制崗位實用技能與技巧(簡體書)
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96.內部會計控制崗位實用技能與技巧(簡體書)

作者:常洪瑜  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2014/04/01 裝訂:平裝
本書共分為9章,依次闡述了內部會計控制基本理論、會計基礎工作的內部會計控制以及貨幣資金、實物資產、日常經
定價:228 元, 優惠價:87 198
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學會內部審計的65個絕招(簡體書)
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97.學會內部審計的65個絕招(簡體書)

作者:王雯雯  出版社:中華工商聯合出版社  出版日:2014/01/01 裝訂:平裝
本書從內部治理的視角,從介紹內部審計基礎理論出發,在對內部審計進行充分深入調查研究和探討的基礎上,吸收國內外有關內部審計的新方法,闡述了對資產、負債、所有者權益、損益、成本費用的內部審計與錯弊防範。 語言輕鬆活潑,兼具科學性和趣味性,有助於公司管理者確立加強公司內部審計、重視內部控制和風險管理的現代企業管理理念。
定價:192 元, 優惠價:87 167
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內部控制與現代審計初探(簡體書)
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98.內部控制與現代審計初探(簡體書)

作者:胡志容  出版社:中國書籍出版社  出版日:2014/01/01 裝訂:平裝
《內部控制與現代審計初探》中,作者在現代審計的視野里,回顧并探討了內部控制及相關的危機管理、風險管理
定價:228 元, 優惠價:87 198
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內部會計控制標準體系:中國運載火箭技術研究院的治理實踐(簡體書)
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99.內部會計控制標準體系:中國運載火箭技術研究院的治理實踐(簡體書)

作者:方世力  出版社:中國經濟出版社  出版日:2013/12/23 裝訂:平裝
《內部會計控制標準體系:中國運載火箭技術研究院的治理實踐》在深入理解內部會計控制理論的基礎上,結合《企業內部控制配套指引》和《企業內部控制基本規范》等文件精神,《內部會計控制標準體系》以梳理中國運載火箭技術研究院內部會計業務工作為中心,應用內部會計控制的基本理論和主要方法,融入風險管理思想,分析各業務流程的工作目標及可能涉及到的風險,并在關鍵環節設立關鍵控制點,制訂業務工作流程,進而形成了行之有效
定價:336 元, 優惠價:87 292
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內部控制審計論(簡體書)
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100.內部控制審計論(簡體書)

作者:姚剛  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2013/11/01 裝訂:平裝
定價:216 元, 優惠價:87 188
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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