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【簡體曬書區】 單本79折,5本7折,活動好評延長至5/31,趕緊把握這一波!

三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,4/10頁
內部審計流程操作規範(共兩冊)(簡體書)
滿額折

61.內部審計流程操作規範(共兩冊)(簡體書)

出版社:山西經濟出版社  出版日:2017/06/30 裝訂:平裝
定價:720 元, 優惠價:87 626
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內部審計 讓虛假數字無處藏身(簡體書)
滿額折

62.內部審計 讓虛假數字無處藏身(簡體書)

作者:陳金翠  出版社:人民郵電出版社  出版日:2017/05/16 裝訂:平裝
全書共包括9部分內容,分別為: 內部審計概述、審計證據、審計方法和審計流程、企業內部控制體系、內部審計工作統籌、 採購及付款作業的內部審計、生產作業的內部審計、銷售及收款作業的內部審計、財務管理控制的內部審計、 人力資源管理控制的內部審計。
定價:252 元, 優惠價:87 219
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計基礎(簡體書)

63.內部審計基礎(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/03/01 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師CIA考試是由國際內部審計師協會發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在*短的時間內掌握CIA 考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容分別整理到三冊書中,為求做到 俗易懂、簡明扼要、突出重點。叢書共分三冊,本書為
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內部審計實務(簡體書)

64.內部審計實務(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/03/01 裝訂:平裝
本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,并作為中審網校“CIA 學習卡”的指定配套CIA 考試教材,旨在指導CIA 考生在*短的時間內掌握CIA 考試大綱所要求的知識,從而輕松地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA 考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三個分冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出效果
絕版無法訂購
內部審計知識要素(簡體書)
滿額折

65.內部審計知識要素(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/03/01 裝訂:平裝
《考試用書系列·中審網校CIA考試教材CIA考試輔導用書·國際註冊內部審計師CIA考試應試指南3:內部審計知識要素》的主要讀者對象為參加CIA考試的考生,強烈建議與中審網校CIA學習卡配套使用。其中,參加第壹部分:內部審計基礎的考生請重點學習第壹冊:參加第二部分:內部審計實務的考生請重點學習第二冊:參加第三部分:內部審計知識要素的考生請重點學習第三冊。
定價:360 元, 優惠價:87 313
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內部審計(第2版)(簡體書)
滿額折

66.內部審計(第2版)(簡體書)

作者:王寶慶; 張慶龍  出版社:東北財經大學出版社  出版日:2017/02/01 裝訂:平裝
為適應高等院校審計學專業本科教學要求,我們根據中國內部審計準則和國際內部審計專業實務框架,組織相關院校審計學專業教師編寫了《內部審計》教材。 《內部審計》教材首先介紹了《薩班斯-奧克斯利法案》及其影響、審計關係、內部審計工作規範體系,然後介紹了內部審計特徵、內部審計人員的職業道德和職業能力、行業協會和內部審計機構,接著對內部審計的主要工作、管理方法、自我評價進行了深入淺出的講解,最後對舞弊審計
定價:210 元, 優惠價:87 183
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現代企業內部審計實務全書(簡體書)
滿額折

67.現代企業內部審計實務全書(簡體書)

作者:本書編委會  出版社:地震出版社  出版日:2016/12/28 裝訂:平裝
本書涵蓋內部審計程序、實用文書、技術方法、實戰技巧、實務指南、經典案例等內部審計全部精華。書中大量案例、技巧和運用中各式的文書等,均取自實際工作,並進行了優選和適當加工,更具現實指導性,可作為內部審計師必備工具書。
定價:510 元, 優惠價:87 444
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企業內部控制審計研究:基於整合審計的視角(簡體書)
滿額折

68.企業內部控制審計研究:基於整合審計的視角(簡體書)

作者:吳壽元  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2016/11/01 裝訂:平裝
在上述主要研究和創新的基礎上,本文從管理學理論中關於價值鏈管理的角度,結合內部控制的五大目標,提出了價值導向的全面內部控制審計未來發展方向。本文指出,全面內控審計的未來發展方向應該是包含防範和化解風險的價值導向的全面內控審計,主要目的在於幫助企業提高經營的效率與效果,避免和減少損失浪費,提高經營的效率和效果,促進企業的可持續健康發展,而不僅僅是目前所宣導的風險導向內控審計。這種價值導向的全面內部控
定價:168 元, 優惠價:87 146
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CIA考試指南(第3部分):內部審計知識要素(簡體書)
滿額折

69.CIA考試指南(第3部分):內部審計知識要素(簡體書)

作者:(美)S.拉奧‧瓦萊布哈內尼  出版社:電子工業出版社  出版日:2016/09/12 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國內知名的、應用廣泛的針對國際註冊內部審計師考生的一套考試用書。2013年開始調整考試科目和相應政策。本書是考試科目的第三科,詳細闡述治理與商業道德、風險管理、組織結構、業務流程與風險、溝通、管理與領導原則、資訊技術和業務持續性、財務管理、全球商業環境。理論體系完整,知識點清晰,是幫助考生備考的非常好的工具圖書。本書包括140個多選題,並附有答案解析和詞彙表。
定價:852 元, 優惠價:87 741
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內部審計的作用機理與治理效果(簡體書)
滿額折

70.內部審計的作用機理與治理效果(簡體書)

作者:李嘉明  出版社:重慶大學出版社  出版日:2016/08/30 裝訂:平裝
本書介紹了內部審計的相關理論,研究了內部審計與公司治理的關係,以及內部審計發揮作用的機制與效果,並進行了實證檢驗。
定價:179 元, 優惠價:87 156
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CIA考試指南(第2部分):內部審計實務(簡體書)

71.CIA考試指南(第2部分):內部審計實務(簡體書)

作者:(美)S.拉奧‧瓦萊布哈內尼  出版社:電子工業出版社  出版日:2016/08/09 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國內知名的、應用廣泛的針對國際註冊內部審計師考生的一套考試用書。2013年開始調整考試科目和相應的政策。本書是考試科目的第二科,詳細闡述管理內部審計職能、管理個人業務、欺詐風險與控制。理論體系完整,知識點清晰,是幫助考生備考的非常好的工具圖書。
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中國上市公司內部審計運行效果研究(簡體書)
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72.中國上市公司內部審計運行效果研究(簡體書)

作者:陶玉俠  出版社:經濟科學出版社  出版日:2016/07/01 裝訂:平裝
本書在對內部審計的作用機理進行理論分析的基礎上,採用跨年度大樣本資料對內部審計的替代效應和代理成本效應進行實證研究,對內部審計能否在公司治理中發揮改善作用做出了肯定的回答。本書從獨立性、責任授權程度、規模和專業勝任能力等四個特徵方面構建了內部審計綜合品質指標,對內部審計品質及其特徵因素對外部審計費用、盈餘管理、代理成本和經營績效的作用進行研究。這必將使人們對內部審計的治理功能產生進一步認識,推動內
定價:180 元, 優惠價:87 157
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CIA考試指南(第1部分):內部審計基礎(簡體書)

73.CIA考試指南(第1部分):內部審計基礎(簡體書)

作者:(美)S.拉奧‧瓦萊布哈內尼  出版社:電子工業出版社  出版日:2016/06/01 裝訂:平裝
Wiley CIA考試用書系列是國內知名的、應用廣泛的針對國際註冊內部審計師考生的一套考試用書。2013年開始調整考試科目和相應的政策。本書是考試科目的第一科,詳細闡述內部審計的基礎知識、考試規則、強制指南、內部控制與風險、實施內部審計業務。理論體系完整,知識點清晰,是幫助考生備考的非常好的工具圖書。
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風險控制視角下的內部審計職能拓展研究(簡體書)
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74.風險控制視角下的內部審計職能拓展研究(簡體書)

作者:郭慧  出版社:中國社會科學出版社  出版日:2016/05/01 裝訂:平裝
本書以受託責任理論、資訊理論和價值鏈理論為理論基礎,展開對內部審計職能拓展發展路徑的分析,同時考察了內部審計職能拓展的影響因素、內部審計與內部控制的相關關係以及內部審計職能拓展影響公司績效的路徑。研究認為,內部審計作為公司內部的一個職能部門,目前單靠自身的力量還很難為公司帶來直接的價值增值,但其間接價值已經顯現。因此,內部審計應增強與其他公司治理機制之間的互動,同時加強自身隊伍的整體實力,不斷改善
定價:216 元, 優惠價:87 188
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內部審計在公司治理中的作用機理與實證研究(簡體書)
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75.內部審計在公司治理中的作用機理與實證研究(簡體書)

作者:石恒貴  出版社:經濟科學出版社  出版日:2016/04/01 裝訂:平裝
本書在受託責任理論、委託代理理論、交易成本理論和公司治理理論的基礎上,構建了內部審計在公司治理中發揮作用的分析框架,內部審計通過與“其他三個治理主體”之間的協作能夠發揮其治理作用。本書的研究內容包括文獻述評、理論基礎與制度背景分析、內部審計設立的博弈分析、內部審計的隸屬模式、開展方式、開展效果等。
定價:180 元, 優惠價:87 157
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計學(簡體書)
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76.內部審計學(簡體書)

作者:沈征  出版社:電子工業出版社  出版日:2015/12/01 裝訂:平裝
本書分為"理論篇”和"實務篇”兩部分, 分別從內部審計理論和實務角度詳細論述了內部審計的歷史演進、 內部審計概念的最新發展、 後安然時代對內部審計職業發展的最新要求; 對內部審計機構和內部審計人員的要求和管理; 內部審計在組織治理、 風險管理和內部控制中的角色和作用; 內部審計行為的技術規範、 道德規範; 內部審計的過程與方法; 內部審計工作底稿; 內部審計的報告; 內部控制審計; 風險管理審計;
定價:294 元, 優惠價:87 256
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計新視點(簡體書)
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77.內部審計新視點(簡體書)

作者:周慶西  出版社:南開大學出版社  出版日:2015/09/01 裝訂:平裝
《內部審計新視點》是匯集了天津師范大學內部審計研究所的專家教授在近三年的時間里所取得累累碩果。其中選擇了29篇學術論文收入《內部審計新視點》,內容較為寬泛,既有內部審計基礎理論研究,又有內部審計實踐的凝練與總結,前瞻性與現實性相統一,對內部審計理論研究與實務操作都具有很強的指導意義。
定價:180 元, 優惠價:87 157
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
會計控制與風險管理(簡體書)
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78.會計控制與風險管理(簡體書)

作者:李敏  出版社:上海財經大學  出版日:2015/09/01 裝訂:平裝
本書以企事業單位控制現狀為論述物件,以《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制規範》、《企業內部控制基本規範》、《行政事業單位內部控制規範(試行)》等法律法規為指導並作為編寫依據,重點論述會計控制中的風險管理與風險管理中的會計控制。全書內容理論聯繫實際,法規指導實務,注重實證分析、專題討論、經典案例評析,並努力突出重點,闡明要點,解析難點,有較強的應用價值與操作指導性。全書結構清楚,層次分明、語言
定價:228 元, 優惠價:87 198
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計理論與實務(簡體書)
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79.內部審計理論與實務(簡體書)

作者:李冬輝  出版社:清華大學出版社(大陸)  出版日:2015/09/01 裝訂:平裝
本書對內部審計的基本理論、作業內容、程序及審計管理實務進行了系統化的解釋。全書分為上下兩篇,上篇為基礎理論片,共3章,下篇為實務篇,共11章,每章配有課後習題。
定價:204 元, 優惠價:87 177
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計(簡體書)
滿額折

80.內部審計(簡體書)

作者:李冬輝  出版社:上海財經大學  出版日:2015/08/01 裝訂:平裝
本書內容十分全面,從介紹內部審計的歷史、定義、特徵和作用開始,涵蓋了內部審計機構和內部審計流程、內部審計管理方法、內部控制與評價,詳細介紹了風險管理審計、舞弊審計、經濟效益審計和經濟責任審計。每一章節配有相應的學習目標、本章小結和案例賞析,內容翔實,案例豐富,結構嚴謹,實用性強,有利於在提高學習者理論知識水準的基礎上培養其實務操作能力。
定價:210 元, 優惠價:87 183
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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