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三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,3/10頁
現代內部審計學(簡體書)
滿額折

41.現代內部審計學(簡體書)

作者:秦榮生  出版社:立信會計出版社  出版日:2019/06/01 裝訂:平裝
本書從國際經濟環境變化、科學技術發展和公司治理體制與機制的完善等大背景下,論述和解析信息安全審計、風險管理審計、內部控制評價、公司治理審計等新業務及非現場審計、大數據審計和雲審計等新技術,並由此提出內部審計人員的新職責。
定價:270 元, 優惠價:87 235
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《國際內部審計專業實務框架》精要解讀:國際註冊內部審計師CIA考試紅皮書(簡體書)
滿額折

42.《國際內部審計專業實務框架》精要解讀:國際註冊內部審計師CIA考試紅皮書(簡體書)

作者:中審網校 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2019/05/01 裝訂:平裝
《國際內部審計專業實務框架》是國際內部審計師協會(IIA)發佈的權威標準的概念性框架,是國際公認的內部審計專業實務標準體系,無論對於內部審計專業實務、還是國際註冊內部審計師(CIA)考試都非常重要。本書旨在指導內部審計人員和CIA考生在最短的時間內輕鬆讀懂《框架》 ,將《框架》中與內部審計專業實務應用以及CIA考試相關的知識進行梳理與解讀,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出效果,幫助內部審計人員和C
定價:210 元, 優惠價:87 183
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公司內部審計(第3版)(簡體書)
滿額折

43.公司內部審計(第3版)(簡體書)

作者:葉陳雲  出版社:機械工業出版社  出版日:2019/01/01 裝訂:平裝
本書作者長期從事內部審計研究和實踐工作。本書從基本原理簡介、行為規範描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹、審計內容演進、支持措施闡釋、審計成功關鍵和關聯關係再認識等方面比較全面地闡述了公司內部審計機制形成和完善的原理與方法,並且運用系統化、規範化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控制之間的關聯關係進行了說明。 本書重點介紹了最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,並提供了大量內部審計
定價:414 元, 優惠價:87 360
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制度審計(簡體書)
滿額折

44.制度審計(簡體書)

作者:鄭石橋  出版社:中國人民大學出版社  出版日:2018/09/30 裝訂:平裝
定價:234 元, 優惠價:87 204
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內部經濟責任審計前沿問題研究(簡體書)
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45.內部經濟責任審計前沿問題研究(簡體書)

作者:吳永蘭  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2018/03/01 裝訂:平裝
內部經濟責任審計是我國特有的審計制度,十八大以來,黨和政府十分重視開展領導幹部經濟責任審計,以加強黨風廉政建設和反腐倡廉工作。目前,內部經濟責任審計尚處在發展和完善階段,存在經濟責任界定難、評價缺乏指標體系、風險突出又防範不力、結果運用程度不一、質量難以保障以及法律和工作不規範等諸多問題。本書採用文獻研究、規範研究、調查研究、實證研究和案例分析等研究方法,對內部經濟責任審計中上述問題進行了系統的研
定價:408 元, 優惠價:87 355
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內部審計工作法(簡體書)
滿額折

46.內部審計工作法(簡體書)

作者:譚麗麗; 羅志國  出版社:機械工業出版社  出版日:2018/03/01 裝訂:精裝
譚麗麗、羅志國編著的《內部審計工作法(精)》是8家知名企業的審計部長,他們首次聯手分享一手工作經驗,不僅毫無保留地介紹了開展內部審計工作必須具備的理念、視野和工作技能,還詳細介紹了營造內部審計環境、編制審計計劃、舞弊審計、大數據運用、審計報告的撰寫和審計溝通以及團隊建設等重要事項,為企業創造價值提供豐富的途徑和方法。本書暢談審計思維和方法,內含43套審計方案,100多項實用技能,井提供有大量真實內審案例(已經隱去相關企業的商業秘密),是從事企業管理、財務、法務、紀委、監察、監事等工作人員的推薦閱讀書。
定價:408 元, 優惠價:87 355
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內部控制(第2版)(簡體書)
滿額折

47.內部控制(第2版)(簡體書)

作者:潘琰  出版社:高等教育出版社  出版日:2018/02/01 裝訂:平裝
本書是“十一五”國家級規劃教材,是由教育部工商管理教學指導委員會組編的會計學專業、財務管理專業系列教材之一。本教材突破傳統的以內部會計控制或內部管理控制為基本框架的局限性。以COSO委員會2004年發佈的企業內部控制整體框架為主線,系統闡述內部控制的理論,充分體現其核心知識與最新發展。撰稿中將對介紹內部控制最新發展趨勢與問題的中外文獻予以特別關注,並提供理論聯繫實際的案例分析。
定價:294 元, 優惠價:1 294
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增值:內部審計實戰經典案例(簡體書)
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48.增值:內部審計實戰經典案例(簡體書)

作者:梁雄  出版社:立信會計出版社  出版日:2018/01/01 裝訂:精裝
本書通過集合國內知名企業的審計總監經驗,精選46個業界經典素材,整理編輯而成。每個案例包括:案例評級、案例速讀、背景介紹、思考策略、實施方法、結果建議、借鑒啟示、總監點評等八方面,能讓讀者快速切入案例實景,掌握審計實施的方法與技巧,提高業界人員的整體實戰水平。
定價:1188 元, 優惠價:87 1034
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內部控制與審計(簡體書)
滿額折

49.內部控制與審計(簡體書)

出版社:經濟科學出版社  出版日:2017/11/01 裝訂:平裝
定價:252 元, 優惠價:87 219
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內部審計學(簡體書)
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50.內部審計學(簡體書)

作者:葉陳雲  出版社:經濟科學出版社  出版日:2017/11/01 裝訂:平裝
定價:282 元, 優惠價:87 245
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如何遵循SOX法案404條款:內控有效性評估(第3版)(簡體書)
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51.如何遵循SOX法案404條款:內控有效性評估(第3版)(簡體書)

作者:(美)邁克爾‧拉莫斯  出版社:中國時代經濟出版社  出版日:2017/10/01 裝訂:平裝
本書收納了美國證券交易委員會和公眾公司會計監督委員會發佈的相關重要新規,有助於首席財務官、審計師、公司管理層及顧問更好地理解和遵循薩班斯-奧克斯利法案404條款,幫助專業人士理解開展內控業務的最佳方法。
定價:420 元, 優惠價:87 365
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內部審計案例教程(簡體書)
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52.內部審計案例教程(簡體書)

作者:陳靜然  出版社:西安電子科技大學出版社  出版日:2017/09/30 裝訂:平裝
本書針對內部審計基礎知識,依據企業內部審計實際情況,精心選擇了相關案例,將枯燥的理論知識與生動的情境相融合,可加深學生對基本概念和理論的理解,提升其內部審計思維,提高其內部審計實務操作能力。本書在內部審計理論部分簡要介紹了內部審計的基本理論和相關概念,在內部審計業務實務部分提供了豐富的案例,並簡要概述相關知識。 本書既可單獨作為教材使用,也可作為相應課程的輔助教學資料。
定價:168 元, 優惠價:87 146
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內部審計學(簡體書)
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53.內部審計學(簡體書)

作者:張慶龍  出版社:中國人民大學出版社  出版日:2017/09/30 裝訂:平裝
構建內部審計制度已經成為近年來監管機構的一項戰略性制度安排。本書基于作者多年授課和科研經驗的積累,參考國內外多部與內部審計相關的著作,系統梳理了內部審計的發展脈絡和歷史演進,對內部審計的理論基礎、定義以及與外部審計的區別進行了界定。本書突出了內部審計與其他學科之間的融合,尤其是內部審計在內部控制、風險管理和公司治理領域的角色定位。本書可以作為高等學校內部審計專業的教材,也可以作為實務操作中廣大企業
定價:270 元, 優惠價:87 235
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企業內部控制審計(簡體書)
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54.企業內部控制審計(簡體書)

作者:盛永志  出版社:清華大學出版社(大陸)  出版日:2017/09/01 裝訂:平裝
本書在介紹內部控制理論與審計基本理論框架基礎上, 闡述作為內部審計依據的企業內部控制規範體系, 以及作為執業註冊會計師應予遵循的審計準則與職業道德規範。解析企業內部控制審計目標構造、計畫編制、證據搜集、底稿編制、重要性與審計風險應用, 對整合審計內涵及基於整合審計模式的內部控制審計流程進行說明。詳盡說明業務層面內部控制的瞭解、審計測試過程, 並指出如何利用報表審計結果。
定價:234 元, 優惠價:87 204
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現代內部審計學(簡體書)
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55.現代內部審計學(簡體書)

作者:秦榮生  出版社:立信會計出版社  出版日:2017/08/31 裝訂:平裝
本書從國際經濟環境變化、科學技術發展和公司治理體制與機制的完善等大背景下,論述和解析資訊安全審計、風險管理審計、內部控制評價、公司治理審計等新業務及非現場審計、大資料審計和雲審計等新技術,並由此提出內部審計人員的新職責。
定價:270 元, 優惠價:87 235
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內部控制(簡體書)
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56.內部控制(簡體書)

作者:洪宇  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/08/31 裝訂:平裝
本書圍繞應用型人才精細化培養目標,以“能力本位,邊學邊做、邊做邊學,學中做、做中學”的教學要求為準則,對內部控制的內容進行了優化,突出案例教學,并緊密結合新頒布的準則,注重理論聯系實際,突出實務性。內容編排上貼近教學,通過學習目標、引導案例、案例分析、圖表資料等各種形式幫助學生對重點知識的掌握。
定價:348 元, 優惠價:87 303
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內部審計(簡體書)
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57.內部審計(簡體書)

作者:李雪  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/08/31 裝訂:平裝
《內部審計/高等學校應用型會計人才精細化培養系列教材》精選了近幾年來內部審計師考試、高級會計師考試等國內重大考試中涉及內部審計的試題,并根據教材的篇章結構安排進行分門別類,將試題放在每章末尾,供讀者同步學習使用,相信會大大提高學習效果。 《內部審計/高等學校應用型會計人才精細化培養系列教材》有理論探討,也有案例解讀和經驗總結,既適合會計學、財務管理、審計學、資產評估等專業的本科生使用,也適合
定價:348 元, 優惠價:87 303
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國際內審計抓暗夜實務框架(簡體書)
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58.國際內審計抓暗夜實務框架(簡體書)

作者:中國內部審計協會 編著  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2017/08/31 裝訂:平裝
定價:210 元, 優惠價:87 183
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計學(簡體書)
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59.內部審計學(簡體書)

作者:張建平  出版社:東北財經大學出版社  出版日:2017/07/31 裝訂:平裝
本教材力求實現以下特色及建設目標:1.新穎性。本教材力求納入國內外新理念、新方法、新技術,闡述現代內部審計的防弊、興利、諮詢和增值的目標;在審計物件和內容上,突破了只關注財務報表的真實、公允的傳統做法,強調了風險管理審計和內部控制測試,將管理審計融入各種類型的活動之中;在審計技術和方法上,努力改進傳統的審計方法,詳細闡述電腦審計。所有這些都緊跟國際內部審計發展的步伐,體現了現代內部審計的特點。 2
定價:252 元, 優惠價:87 219
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內部審計學概論(簡體書)
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60.內部審計學概論(簡體書)

作者:王李  出版社:遼寧科學技術出版社  出版日:2017/06/30 裝訂:平裝
定價:240 元, 優惠價:87 209
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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