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三民網路書店 中國圖書館分類法 / 經濟 / 經濟計劃與管理 / 內部審計

194筆商品,2/10頁
內部審計(簡體書)
滿額折

21.內部審計(簡體書)

作者:李雪  出版社:立信會計出版社  出版日:2022/08/01 裝訂:平裝
本教材針對黨和國家對我國內部審計的新要求、新規定以及國際組織的最新規則,將全書分為三大部分,共計十二章。通過借鑒國際內部審計慣例和經驗,本書充分反映了我國企業內部審計理論與實踐發展的現狀和趨勢,力求做到理論聯繫實際,既闡述了內部審計的基本理論,又詳細介紹了內部審計的實踐主軸,同時對我國內部審計在促進市場經濟發展的過程中所涉及的業務拓展,如風險管理、內部控制、公司治理、信息系統等幾大領域也進行了闡述。本書引入了二維碼技術,將時效性較強的一些知識及相關拓展內容,以二維碼形式嵌入書中,學生及其他閱讀者通過掃碼可獲取大量的多媒體學習資源,從而從靜態的知識獲取轉變為利用實時更新的圖片、動畫和視頻等網絡在線信息資源進行的動態的學習,更具時效性,不斷增強學生的自主學習、情景學習、協作學習效果。
定價:270 元, 優惠價:87 235
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企業內部審計全流程實戰從入門到實踐(簡體書)
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22.企業內部審計全流程實戰從入門到實踐(簡體書)

作者:屠建清  出版社:人民郵電出版社  出版日:2022/05/01 裝訂:平裝
隨著市場經濟的蓬勃發展,企業經營方式更趨靈活,資本運營形式更多樣,經濟責任制深化,這對企業內部審計力度與有效性,以及內部審計人員的專業素質的要求越來越高。本書結合大量實操案例,深入地介紹了內部審計的實施方法、實施步驟、審計技巧和注意事項,並且提供了大量行之有效的表格和審計工具,幫助企業提高內部審計效率,降低企業經營風險,提升內部審計人員的專業技能。本書可供內部審計相關機構、內部審計從業人員、財務經理等使用。本書既可作為企業內部審計人員提升專業技能的指導手冊,也可以作為內部審計工作的實務操作指南。
定價:539 元, 優惠價:87 469
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南1:內部審計要素(簡體書)
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23.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南1:內部審計要素(簡體書)

作者:邱銀河  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2022/04/01 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試,旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出效果。本書為內部審計基礎,包括強制性指南、內部審計在治理、風險和控制中的作用、實施內部審計業務三個部分。
定價:330 元, 優惠價:87 287
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國際註冊內部審計師CIA考試應試指南2:內部審計實務(簡體書)
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24.國際註冊內部審計師CIA考試應試指南2:內部審計實務(簡體書)

作者:邱銀河  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2022/04/01 裝訂:平裝
國際注冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出效果。本書為內部審計實務,包括管理內部審計活動、計劃審計業務、執行審計業務、溝通審計結果和監督改進四個部分。
定價:330 元, 優惠價:87 287
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我國企業內部審計有效性評價研究(簡體書)
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25.我國企業內部審計有效性評價研究(簡體書)

作者:莊瑩  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2021/06/01 裝訂:平裝
定價:408 元, 優惠價:87 355
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新手學審計從入門到精通:企業內部審計全流程實操(簡體書)
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26.新手學審計從入門到精通:企業內部審計全流程實操(簡體書)

作者:朱虹  出版社:化學工業出版社  出版日:2021/04/01 裝訂:平裝
定價:414 元, 優惠價:87 360
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大數據背景下內部審計創新研究(簡體書)
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27.大數據背景下內部審計創新研究(簡體書)

作者:李華麗  出版社:中國紡織出版社  出版日:2021/03/31 裝訂:平裝
定價:408 元, 優惠價:87 355
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內審兵法(簡體書)
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28.內審兵法(簡體書)

作者:唐鵬展  出版社:機械工業出版社  出版日:2021/01/01 裝訂:平裝
全書分為上下兩篇,上篇通過內審人員在日常工作中運用和識別三十六計的案例,形象地介紹了內審工作人員與違規舞弊做鬥爭的智慧與勇氣,同時揭開內部審計工作的神秘面紗。計謀本身不分好壞,主要看什麼人用,用來幹什麼,用途是否正確,方法是否合法合規;例如作戰指揮者用“指桑駡槐”的方法,抓住個別典型從嚴處理,就可以震懾全軍將士來嚴明軍紀,內審工作也是如此。下篇借鑒杏林古典,通過分門別類,系統地講述內部審計理論,同
定價:414 元, 優惠價:87 360
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媒體監督、內部控制與審計意見研究(簡體書)
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29.媒體監督、內部控制與審計意見研究(簡體書)

作者:張麗達  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2020/10/01 裝訂:平裝
本書以企業的內部控制為視角,分析了媒體監督在影響審計師行為中的關係,打開了媒體監督影響審計意見的“黑匣子”,結合媒體傳播效果理論中的相關理論基於內部控制ERM整合框架,並以審計風險模型作為審計意見的理論基礎,分別構建了媒體監督與內部控制質量、內部控制評價與審計意見框架,運用實證分析的方法探討他們之間的關係。這次基礎上,選取最新的上市公司相關案例對上述問題進行分析,更加印證了媒體監督治理作用的發揮。
定價:390 元, 優惠價:87 339
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內部審計學(第2版)(簡體書)
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30.內部審計學(第2版)(簡體書)

作者:張慶龍  出版社:中國人民大學出版社  出版日:2020/09/09 裝訂:平裝
構建內部審計制度已經成為近年來監管機構的一項戰略性制度安排。本書基於作者多年授課和科研經驗的積累,參考國內外多部與內部審計相關的著作,系統梳理了內部審計的發展脈絡和歷史演進,對內部審計的理論基礎、定義以及與外部審計的區別進行了界定。本書突出了內部審計與其他學科之間的融合,尤其是內部審計在內部控制、風險管理和公司治理領域的角色定位。
定價:312 元, 優惠價:87 271
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內部審計學(第2版)(簡體書)
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31.內部審計學(第2版)(簡體書)

作者:張建平  出版社:東北財經大學出版社  出版日:2020/09/01 裝訂:平裝
本教材力求實現以下特色及建設目標:1.新穎性。本教材力求納入國內外新理念、新方法、新技術,闡述現代內部審計的防弊、興利、諮詢和增值的目標;在審計對象和內容上,突破了只關注財務報表的真實、公允的傳統做法,強調了風險管理審計和內部控制測試,將管理審計融入各種類型的活動之中;在審計技術和方法上,努力改進傳統的審計方法,詳細闡述計算機審計。所有這些都緊跟國際內部審計發展的步伐,體現了現代內部審計的特點。
定價:312 元, 優惠價:87 271
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內部控制(第2版)(簡體書)
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32.內部控制(第2版)(簡體書)

作者:張俊民  出版社:高等教育出版社  出版日:2020/08/01 裝訂:平裝
本書是高等學校會計學與財務管理專業系列教材之一,主要內容有內部環境,風險評估,控制活動,信息與溝通,內部監督,內部控制評價,內部控制審計,小企業內部控制。本書配有教學課件及習題答案等電子資源,既可作為高等學校會計學、財務管理、審計學專業教材,也可作為社會培訓及有需要者自學用書。
定價:192 元, 優惠價:1 192
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集團內部審計獨立與整合(簡體書)
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33.集團內部審計獨立與整合(簡體書)

作者:劉華  出版社:中山大學出版社(大陸)  出版日:2020/07/01 裝訂:平裝
本書在綜合相關文獻的基礎上,根據A集團公司的實際個案情況,探討了企業內部審計獨立的必要性、內部審計資源整合的具體方案、內部審計獨立於整合的執行過程、內部審計後續提升計劃等,以點帶面,對集團企業內部審計的獨立與資源整合做了全面梳理,具有理論價值和實際功用。
定價:216 元, 優惠價:87 188
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企業內部審計外包實踐調查與發展探析(簡體書)
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34.企業內部審計外包實踐調查與發展探析(簡體書)

作者:李萬福  出版社:東南大學出版社  出版日:2020/05/01 裝訂:平裝
本書以我國A股上市公司作為大樣本,對其內部審計外包需求情況、外包提供商選擇、外包持續時間、外包與否原因、管理者個人特徵信息(包括風險偏好、年齡、組織認同)等做了全面的問卷調查。本書提出了對我國內部審計外包未來發展方略的一些看法,主要包括:第一,企業應強化自身內部審計,因需制宜選擇內部審計外包內容,做好全程控制與評估;第二,外包商應注重專業人才培養,提高對內部審計業務的服務質量與水平;第三,國家應加強對內部審計外包的監管與指導,儘快建立健全相應的規範與約束機制,為我國企業內部審計外包提供指引,從而促進企業內部審計質量的提高,幫助其實現價值增值。
定價:270 元, 優惠價:87 235
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內部審計實務(簡體書)
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35.內部審計實務(簡體書)

作者:邱銀河  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2020/04/16 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出
定價:270 元, 優惠價:87 235
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計要素(簡體書)
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36.內部審計要素(簡體書)

作者:邱銀河  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2020/04/06 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出
定價:270 元, 優惠價:87 235
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計業務知識(簡體書)
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37.內部審計業務知識(簡體書)

作者:邱銀河  出版社:中國財政經濟出版社  出版日:2020/04/06 裝訂:平裝
國際註冊內部審計師(CIA)考試是由國際內部審計師協會(IIA)發起的面向全球內部審計人員的主要執業認證。本書由中國審計網旗下中審網校組織編寫,並作為中審網校“CIA學習卡”的指定配套CIA考試教材,旨在指導CIA考生在最短的時間內掌握CIA考試大綱所要求的知識,從而輕鬆地通過考試。中審網校結合多年的輔導經驗,將CIA考試三個部分的相關知識和內容整理到本書的三冊中,力求做到通俗易懂、簡明扼要、突出
定價:360 元, 優惠價:87 313
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
內部審計(簡體書)
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38.內部審計(簡體書)

作者:張紅英  出版社:廈門大學出版社  出版日:2020/01/01 裝訂:平裝
內部審計是"外部審計"的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。旨在幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。本教材介紹內部審計的原理與方法,包括內部審計的特徵,內部審計的人員與行業協會,內部審計主要方法,內部控制自我評價,舞弊審計,經濟效益審計,風險管理審計等內容。每章附有案例分析及思考題。
定價:312 元, 優惠價:87 271
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行‧第2版)(簡體書)
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39.中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行‧第2版)(簡體書)

作者:賀志東  出版社:電子工業出版社  出版日:2019/09/01 裝訂:平裝
全書共 5 篇 14 章。內容包括:內部審計綜合知識(內部審計綜述、內部審計準則)、內部審計作業準則(內部審計證據、內部審計程序、內部審計底稿、內部審計方法、計算機內部審計、後續內部審計、內部審計報告)、內部審計業務準則(經濟責任審計、經濟效益內審)、內部審計管理準則(內部審計管理概述、內部審計部門管理、內部審計計劃管理、內部審計質量控制、內部審計項目管理、內部審計關係處理、內部審計檔案管理、內部
定價:648 元, 優惠價:87 564
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
企業內部審計實務(第2版)(簡體書)
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40.企業內部審計實務(第2版)(簡體書)

作者:劉文梅  出版社:電子工業出版社  出版日:2019/08/01 裝訂:平裝
本教材打破了傳統教材的編寫模式,側重審計實務,幫助讀者更好地掌握審計方法與技巧。全書共分審計基礎知識認知、財務會計崗位審計、綜合能力拓展審計3個模塊15個項目,主要講述審計程序與審計方法,內部控制的自我評價,以及出納核算崗位、存貨核算崗位、固定資産及其他資産核算崗位、職工薪酬核算崗位、成本費用核算崗位、資金管理核算崗位、銷售核算崗位、財務成果核算崗位、會計主管總帳報表核算崗位及納稅申報核算崗位的審
定價:390 元, 優惠價:87 339
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
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