內部控制審計實務指南(簡體書)
- 系列名:普華審計實務工具書系列
- ISBN13:9787115632159
- 出版社:人民郵電出版社
- 作者:高雅青; 李三喜; 施瑩華
- 裝訂/頁數:平裝/281頁
- 規格:24cm*17cm (高/寬)
- 出版日:2024/01/01
商品簡介
本書彙集了作者團隊在內部控制審計領域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經驗。在介紹了一些內部控制審計的基礎知識後,本書詳細論述了整體層面內部控制審計、資金活動內部控制審計、採購業務內部控制審計、資產管理內部控制審計、銷售業務內部控制審計、工程項目內部控制審計、財務報告內部控制審計、全面預算內部控制審計、合同管理內部控制審計、信息系統內部控制審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內部控制審計的具體流程與方法,並輔以案例解析,帶領讀者充分透視內部控制審計,全面掌握內部控制審計實戰技巧。
本書適合審計機關、內部審計機構、社會審計機構及其人員,內部控制與風險管理人員、諮詢人員等閱讀和使用。
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