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內部審計實務操作從入門到實戰(簡體書)
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內部審計實務操作從入門到實戰(簡體書)

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商品簡介

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內部審計是現代審計的重要組成部分,是企業內部經濟監督的一種形式。企業內部審計是指企業內部審計機構依照國家有關法規和企業有關規章制度,對企業(包括投資的企業、承包租賃的企業)和各部門的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性、合理性和有效性進行獨立審計,對企業安排工作的落實情況進行審計監察。
加強企業內部審計是企業改善管理、防範風險的有效途徑,有助於管理者有效地發現企業管理中的薄弱環節,對企業經濟目標的實現、經濟效益的提高具有十分重要的意義。《內部審計實務操作從入門到實戰》共分為3篇:第1篇是理論基礎,通過介紹內部審計的發展歷史逐步引入內部審計的準則體系和基本理論;第2篇是審計實踐,按審計流程介紹了內部審計實務操作方法;第3篇是案例示範,通過實務案例讓讀者瞭解在內部審計的實際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個案例導入,論述透徹,對內部審計人員的日常審計工作內容、工作方法和工作技巧等進行了系統的介紹。
《內部審計實務操作從入門到實戰》可作為內部審計實操的培訓用書,也可作為工具書,供相關人員在實際工作中查閱。

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