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中國金融保險集團內部審計創新與實踐
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中國金融保險集團內部審計創新與實踐

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商品簡介
目次

商品簡介

內部審計作為決策科學化、管理規範化、風險防範常態化的一項重要制度設計,既是強化內部控制的重要手段,也是治理體系的基礎環節和重要組成部分。
本書以中國太平保險集團為例,由該集團下的稽核中心(簡稱太平稽核)進行稽核審計,為提升辨識能力、提高審計效果,太平稽核利用科技手段,提升了數位化審計水平,在保險內部審計業務多個技術領域樹立起了審計行業內的「金字招牌」,並將此經驗編寫成了本書內容。
本書共分三部分二十四個章節,第一部分包含前六章,說明建立獨立稽核體系的重要性與運作關係,第二部分為第七~二十一章,介紹太平稽核中心在運做數位稽核的過程與各種案例分析,第三部分為第二十二~二十四章,作為總結檢視了關於保險行業在審計模式上的轉變與迎向大數據的心態。
本書系統地介紹了中國太平保險集團稽核中心成立十年來的一些做法和體會,希望為中國金融保險集團公司內部審計發展提供有益的借鑑。

目次

第一部分 獨立的稽核體系
第一章 垂直、統一的太平集團稽核體系 (3)
第一節 垂直、統一的稽核體系概況 (3)
第二節 不斷優化的組織架構 (5)
第三節 發揮職能、創造價值 (8)
第二章 處理好集團與利益相關方的關係 (10)
第一節 集團與利益相關方的關係: 治理層面 (11)
第二節 集團與利益相關方的關係: 內部運作層面 (12)
第三節 建立集團與外部第三方機構的密切聯繫 (17)
第三章 成本分攤和質量保證 (18)
第一節 實現規模效應 (18)
第二節 成本合理分攤 (19)
第三節 質量保證 (20)
第四章 多維度考核機制 (21)
第一節 業內常用考核評價機制 (21)
第二節 太平稽核考核評價體系 (22)
第五章 有特色的人才隊伍建設 (25)
第一節 建立相對科學的人力資源管理體系 (25)
第二節 建立較為完善的稽核培訓體系 (30)
第六章 企業文化 (36)
第一節 求實 (36)
第二節 專業 (37)
第三節 進取 (39)
第二部分 專業的運作模式
第七章 以風險為導向的稽核審計 (43)
第一節 全面風險管理與內部審計 (43)
第二節 以風險為導向的太平稽核審計 (45)
第三節 案例分析 (48)
第八章 審計抽樣體系 (52)
第一節 審計抽樣原理 (52)
第二節 保險類子公司審計抽樣體系 (55)
第九

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