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公司內部審計(第3版)(簡體書)
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公司內部審計(第3版)(簡體書)

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商品簡介
作者簡介

商品簡介

本書作者長期從事內部審計研究和實踐工作。本書從基本原理簡介、行為規範描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹、審計內容演進、支持措施闡釋、審計成功關鍵和關聯關係再認識等方面比較全面地闡述了公司內部審計機制形成和完善的原理與方法,並且運用系統化、規範化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控制之間的關聯關係進行了說明。
本書重點介紹了最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,並提供了大量內部審計實踐的成功與失敗的案例,對內部審計實踐發展中新的知識點,比如內部審計新的工作流程、內部審計報告的應特殊關注的問題也做了詳細介紹。書中有大量關於公司內部審計實務工作指南與工具,可供讀者直接修改後應用。

作者簡介

葉陳雲,高級會計師,哈爾濱市商業大學會計學院副教授。

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